Présentation de l’entreprise
La SIB, Société Ivoirienne de Banque est une société anonyme de droit ivoirien au capital de 10 milliards de F CFA. Elle contribue à l’offre bancaire ivoirienne depuis 1962 et compte une soixantaine d’agences réparties sur tout le territoire national.
Missions du poste
Sous la supervision du Responsable de l’Audit Interne, votre mission consistera à formaliser les normes et méthodes utilisées par l’audit interne et assurer le suivi des recommandations d’audit.
Au sein de l’Audit Interne,vos tâches seront les suivantes :
- Élaborer les référentiels d’audit et de contrôles en usage par les Auditeurs Internes ;
- Formaliser les normes et méthodes d’audit et les aligner avec les standards normatifs de la profession;
- Assurer la maintenance du corpus procédural existant ;
- Appuyer les équipes d’audit en leur mettant à disposition les outils d’audit à même de faciliter le déploiement des différentes étapes des missions ;
- Assurer le suivi des recommandations d’audit en coordination avec les métiers ;
- Assurer la mise à jour des plans d’actions et des statuts de recommandations dans l’application interne d’audit (e-@udit);
- Produire les tableaux de bord de pilotage et des reportings mensuels de l’activité de l’Inspection Générale;
- Élaborer conformément à la réglementation le rapport semestriel de contrôle interne à destination de la Commission Bancaire de l’UMOA ;
- Préparer les supports de présentation dévolus à l’Inspection Générale;
- Participer à l’élaboration des supports de présentation des comités auxquels participent l’Inspection Générale, notamment le Comité d’Audit ;
- Faire le suivi des recommandations réglementaires et de l’Audit Groupe ;
- Participer à l’élaboration du plan annuel d’audit en collaboration avec le Manager et le Directeur ;
- Développer et établir des outils d’analyses des données à destination des auditeurs, dans le but d’améliorer leurs efficacités.
Profil recherché
@ Formation
- BAC+5 en Audit, finance, comptabilité, Contrôle de Gestion ou toute autre formation dans le domaine de la finance obtenue dans les Grandes Écoles de Finance.
@ Expérience
- 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction de contrôles ou dans la gestion de projet, idéalement dans le secteur bancaire, ou en cabinet d’audit et de conseil.
@ Savoirs
- Maîtrise de la démarche d’Audit Interne.
- Maîtrise des activités et processus bancaires.
- Bonne connaissance de la cartographie des risques du domaine bancaire.
- Bonne connaissance des normes d’audit et de contrôle.
- Très bonne qualité rédactionnelle.
- Très bonne connaissance MS office (Word, Excel, PPT, Access), VBA, WINDEV.
- Esprit d’analyse et de synthèse.
- Esprit critique.
- Rigueur.
- Sens de l’organisation.
- Force de proposition.
- Esprit d’initiative.
- Sens de la diplomatie et de la négociation.
- Aisance relationnelle.
- Sens de l’écoute.
- Autonomie.
- Persévérance.
- Résistance au stress.
- Grande capacité d’adaptation.
- Dynamisme.
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